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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2474 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
104.38 GASOLINA COMUM - 6,30 657,58
50.20 ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA STHIL E TRATOR CORTADOR DE GRAMA E VEÍCULO KIA MOTORS - UK2500 HD SC DO SETOR DE JARDINAGEM 5,43 272,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA STHIL E TRATOR CORTADOR DE GRAMA E VEÍCULO KIA MOTORS - UK2500 HD SC DO SETOR DE JARDINAGEM 930,14
30/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5020; 001/5272; 001/5235; 001/5107; 001/5076; 001/4907; 001/4903; 001/5271; 930,14
01/04/2022 EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO -930,14
01/04/2022 EMPENHADO COM VALOR UNITÁRIO ERRADO -930,14
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.