Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
251 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
SABÃO EM PÓ 800G - |
10,51 |
105,10 |
3.00 |
ESPONJA DE LOUÇA - |
7,03 |
21,09 |
3.00 |
ÁLCOOL 92,8% 1 LT - |
12,99 |
38,97 |
3.00 |
ALVEJANTE 3 LT - |
22,67 |
68,01 |
5.00 |
PULVERIZADOR 500 ML - |
7,53 |
37,65 |
2.00 |
REFIL NEUTRALIZADOR 250 ML - |
52,00 |
104,00 |
3.00 |
AMACIANTE 2 LT - |
6,99 |
20,97 |
3.00 |
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS - |
16,40 |
49,20 |
4.00 |
PILHA - |
5,82 |
23,28 |
10.00 |
DESINFETANTE 2 LT -
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
5,98 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2022 |
SABÃO EM PÓ 800G - ESPONJA DE LOUÇA - ÁLCOOL 92,8% 1 LT - ALVEJANTE 3 LT - PULVERIZADOR 500 ML - REFIL NEUTRALIZADOR 250 ML - AMACIANTE 2 LT - ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS - PILHA - DESINFETANTE 2 LT -
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
528,07 |
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13/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14970; |
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528,07 |
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21/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 251/2022
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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528,07 |
TOTAL |
528,07 |
528,07 |
528,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.