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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2518 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 229,35 229,35
1.00 JG. PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - Finalidade: FORD TRANSIT IRM 7373 222,91 222,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - JG. PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - Finalidade: FORD TRANSIT IRM 7373 452,26
01/04/2022 Conforme DANFE Nº 2/412936; 452,26
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2022 SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 452,26
TOTAL 452,26 452,26 452,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.