Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2518 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - |
229,35 |
229,35 |
1.00 |
JG. PASTILHA DE FREIO TRASEIRA -
Finalidade: FORD TRANSIT IRM 7373 |
222,91 |
222,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2022 |
JG. PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - JG. PASTILHA DE FREIO TRASEIRA -
Finalidade: FORD TRANSIT IRM 7373 |
452,26 |
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01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/412936; |
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452,26 |
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07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2022
SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 |
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452,26 |
TOTAL |
452,26 |
452,26 |
452,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.