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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2606 Data de lançamento: 04/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAVALETE DA PINÇA DE FREIO TRASEIRA LD - Finalidade: FORD TRANSIT IRM 7373 692,00 692,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2022 CAVALETE DA PINÇA DE FREIO TRASEIRA LD - Finalidade: FORD TRANSIT IRM 7373 692,00
20/04/2022 Conforme DANFE Nº 2/7234; 692,00
06/05/2022 Pagamento de Empenho 2606/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 692,00
TOTAL 692,00 692,00 692,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.