Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2606 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAVALETE DA PINÇA DE FREIO TRASEIRA LD -
Finalidade: FORD TRANSIT IRM 7373 |
692,00 |
692,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2022 |
CAVALETE DA PINÇA DE FREIO TRASEIRA LD -
Finalidade: FORD TRANSIT IRM 7373 |
692,00 |
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20/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/7234; |
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692,00 |
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06/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2606/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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692,00 |
TOTAL |
692,00 |
692,00 |
692,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.