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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2616 Data de lançamento: 05/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PÓ DE BRITA - 110,00 110,00
2.00 FITA ASFALTICA - 12,00 24,00
1.00 TORNEIRA - 10,00 10,00
1.00 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60 MM - 72,00 72,00
1.00 TUBO SOLDAVEL 60MM - Finalidade: MATERIAL PARA SEC. OBRAS 194,50 194,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2022 PÓ DE BRITA - FITA ASFALTICA - TORNEIRA - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60 MM - TUBO SOLDAVEL 60MM - Finalidade: MATERIAL PARA SEC. OBRAS 410,50
05/04/2022 Conforme DANFE Nº 001/731; 001/730; 001/729; 410,50
20/04/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2022 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 320,92
25/04/2022 Pagamento de Empenho 2616/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,58
TOTAL 410,50 410,50 410,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.