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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2635 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RADIO AUTOMOTIVO - 180,00 360,00
1.00 RADIO AUTOMOTIVO - 160,00 160,00
2.00 ANTENA - 75,00 150,00
1.00 AUTO FALANTE - 85,00 85,00
5.00 BASE P/ RELE - 9,50 47,50
6.00 FOTOCÉLULA - 35,00 210,00
3.00 DISJUNTOR 30A - 15,00 45,00
8.00 TOMADA EXTERNA - 6,30 50,40
3.00 CD P/ DISJUNTOR - 8,00 24,00
15.00 CX 4X2 EMBUTIR - Finalidade: MATERIAL PARA VEICULOS 0,90 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 RADIO AUTOMOTIVO - RADIO AUTOMOTIVO - ANTENA - AUTO FALANTE - BASE P/ RELE - FOTOCÉLULA - DISJUNTOR 30A - TOMADA EXTERNA - CD P/ DISJUNTOR - CX 4X2 EMBUTIR - Finalidade: MATERIAL PARA VEICULOS 1.145,40
06/04/2022 Conforme DANFE Nº 890/039870529; 1.145,40
17/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2635/2022 PAULO CESAR VISENTINI ME - 125 1.145,40
TOTAL 1.145,40 1.145,40 1.145,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.