Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2645 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SALMETEROL 25MCG + FLUTICASONA 125MCG - SERETIDE - |
86,68 |
173,35 |
500.00 |
OXCARBAZEPINA 300MG TRILEPTAL- ETICO - |
1,83 |
917,00 |
960.00 |
CARBAMAZEPINA 200 MG ETICO- TEGRETOL - |
0,71 |
681,60 |
84.00 |
CITALOPRAM 40 MG - PROCIMAX - |
3,00 |
252,00 |
600.00 |
DESLORATATINA 5MG - COMPRIMIDO - |
0,35 |
210,00 |
900.00 |
FORMOTEROL FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG - AL - |
0,50 |
450,00 |
300.00 |
NITRENDIPINO 10 MG - |
0,14 |
42,00 |
150.00 |
RAMIPRIL 10 MG - NAPRIX - |
1,23 |
184,50 |
1020.00 |
APIXABANA 5MG ELIQUIS - |
3,98 |
4.059,60 |
180.00 |
NITRENDIPINO 20 MG -
Finalidade: MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE |
0,19 |
34,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2022 |
SALMETEROL 25MCG + FLUTICASONA 125MCG - SERETIDE - OXCARBAZEPINA 300MG TRILEPTAL- ETICO - CARBAMAZEPINA 200 MG ETICO- TEGRETOL - CITALOPRAM 40 MG - PROCIMAX - DESLORATATINA 5MG - COMPRIMIDO - FORMOTEROL FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG - AL - NITRENDIPINO 10 MG - RAMIPRIL 10 MG - NAPRIX - APIXABANA 5MG ELIQUIS - NITRENDIPINO 20 MG -
Finalidade: MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE |
7.004,25 |
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07/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/023856; |
|
7.004,25 |
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13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2022
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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7.004,25 |
TOTAL |
7.004,25 |
7.004,25 |
7.004,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.