O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2645 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SALMETEROL 25MCG + FLUTICASONA 125MCG - SERETIDE - 86,68 173,35
500.00 OXCARBAZEPINA 300MG TRILEPTAL- ETICO - 1,83 917,00
960.00 CARBAMAZEPINA 200 MG ETICO- TEGRETOL - 0,71 681,60
84.00 CITALOPRAM 40 MG - PROCIMAX - 3,00 252,00
600.00 DESLORATATINA 5MG - COMPRIMIDO - 0,35 210,00
900.00 FORMOTEROL FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG - AL - 0,50 450,00
300.00 NITRENDIPINO 10 MG - 0,14 42,00
150.00 RAMIPRIL 10 MG - NAPRIX - 1,23 184,50
1020.00 APIXABANA 5MG ELIQUIS - 3,98 4.059,60
180.00 NITRENDIPINO 20 MG - Finalidade: MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE 0,19 34,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 SALMETEROL 25MCG + FLUTICASONA 125MCG - SERETIDE - OXCARBAZEPINA 300MG TRILEPTAL- ETICO - CARBAMAZEPINA 200 MG ETICO- TEGRETOL - CITALOPRAM 40 MG - PROCIMAX - DESLORATATINA 5MG - COMPRIMIDO - FORMOTEROL FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG - AL - NITRENDIPINO 10 MG - RAMIPRIL 10 MG - NAPRIX - APIXABANA 5MG ELIQUIS - NITRENDIPINO 20 MG - Finalidade: MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAUDE 7.004,25
07/04/2022 Conforme DANFE Nº 001/023856; 7.004,25
13/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 7.004,25
TOTAL 7.004,25 7.004,25 7.004,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.