Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2706 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GEL P/ ULTRASSOM 5 LITRO MULTIGEL
- |
25,00 |
25,00 |
2.00 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 3CM C/4UNI
- |
34,79 |
69,58 |
2.00 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5CM C/4UNI
- |
34,44 |
68,88 |
6.00 |
ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X9CM C/4UNI
-
Finalidade: MATERIAL PARA FISIOTERAPIA SEC. SAUDE |
43,00 |
258,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2022 |
GEL P/ ULTRASSOM 5 LITRO MULTIGEL
- ELETRODO AUTO-ADESIVO 3CM C/4UNI
- ELETRODO AUTO-ADESIVO 5CM C/4UNI
- ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X9CM C/4UNI
-
Finalidade: MATERIAL PARA FISIOTERAPIA SEC. SAUDE |
421,46 |
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08/07/2022 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-421,46 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.