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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2706 Data de lançamento: 11/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GEL P/ ULTRASSOM 5 LITRO MULTIGEL - 25,00 25,00
2.00 ELETRODO AUTO-ADESIVO 3CM C/4UNI - 34,79 69,58
2.00 ELETRODO AUTO-ADESIVO 5CM C/4UNI - 34,44 68,88
6.00 ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X9CM C/4UNI - Finalidade: MATERIAL PARA FISIOTERAPIA SEC. SAUDE 43,00 258,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2022 GEL P/ ULTRASSOM 5 LITRO MULTIGEL - ELETRODO AUTO-ADESIVO 3CM C/4UNI - ELETRODO AUTO-ADESIVO 5CM C/4UNI - ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X9CM C/4UNI - Finalidade: MATERIAL PARA FISIOTERAPIA SEC. SAUDE 421,46
08/07/2022 EMPENHADO EM DUPLICIDADE -421,46
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.