Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2715 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESCOVA DE AÇO - |
13,00 |
13,00 |
7.00 |
LIXA FERRO - |
3,50 |
24,50 |
1.00 |
DISCO FLAP - |
9,00 |
9,00 |
3.00 |
LAMPADA LED 30W - |
38,00 |
114,00 |
2.00 |
LAMPADA LED 20W -
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA JUBARE |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2022 |
ESCOVA DE AÇO - LIXA FERRO - DISCO FLAP - LAMPADA LED 30W - LAMPADA LED 20W -
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLA JUBARE |
216,50 |
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11/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/740; 001/743; 001/738; |
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216,50 |
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25/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2715/2022
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 |
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216,50 |
TOTAL |
216,50 |
216,50 |
216,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.