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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2742 Data de lançamento: 12/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LENÇOS - 8,00 16,00
1.00 ALCOOL GEL - 13,00 13,00
3.00 COPO PLÁSTICO - 6,00 18,00
2.00 COPO PLÁSTICO 110 ML MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE ESCOLA JUBARÉ Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE ESCOLA JUBARÉ 5,50 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2022 LENÇOS - ALCOOL GEL - COPO PLÁSTICO - COPO PLÁSTICO 110 ML MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE ESCOLA JUBARÉ Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE ESCOLA JUBARÉ 58,00
12/04/2022 Conforme DANFE Nº 2/47911; 58,00
10/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2022 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 58,00
TOTAL 58,00 58,00 58,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.