| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 2757 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BICO CONTATO 0,8MM - | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | COLA PARA-BRISA - Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 39,90 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | BICO CONTATO 0,8MM - COLA PARA-BRISA - Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | 97,60 | ||
| 14/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/0320465; | 97,60 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Empenho 2757/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,60 | ||
| TOTAL | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||