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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 276 Data de lançamento: 17/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANO PVC 25MM - 32,00 32,00
1.00 ADESIVO COLA PVC - 65,00 65,00
1.00 ARCO DE SERRA - 36,00 36,00
1.00 LAMINA SERRA MANUAL - 10,00 10,00
14.00 LUVA SOLDAVEL - 25MM - 1,25 17,50
1.00 REGISTRO DE ESFERA - 11,00 11,00
4.00 TUBO PVC 25MM - 32,00 128,00
3.00 CAPA SOLDAVEL - 1,25 3,75
1.00 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM - 11,00 11,00
1.00 DISCO DIAMANTADO - 46,00 46,00
1.00 FITA ASFALTICA - 15,00 15,00
18.00 TUBO PVC 60MM - 32,00 576,00
10.00 LUVA SOLDAVEL - 25MM - 1,25 12,50
6.00 ADAPTADOR - 1,50 9,00
4.00 JOELHO SOLDAVEL 90 G 25MM - 1,25 5,00
1.00 FITA VEDA ROSCA - 5,00 5,00
4.00 JOELHO DUPLO PE 3/4 - Finalidade: MATERIAL PARA CONSERTO REDE HIDRAULICA POSTO DE SAUDE 3,88 15,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2022 CANO PVC 25MM - ADESIVO COLA PVC - ARCO DE SERRA - LAMINA SERRA MANUAL - LUVA SOLDAVEL - 25MM - REGISTRO DE ESFERA - TUBO PVC 25MM - CAPA SOLDAVEL - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM - DISCO DIAMANTADO - FITA ASFALTICA - TUBO PVC 60MM - LUVA SOLDAVEL - 25MM - ADAPTADOR - JOELHO SOLDAVEL 90 G 25MM - FITA VEDA ROSCA - JOELHO DUPLO PE 3/4 - Finalidade: MATERIAL PARA CONSERTO REDE HIDRAULICA POSTO DE SAUDE 998,27
17/01/2022 Conforme DANFE Nº 001/576; 001/575; 001/574; 001/577; 998,27
04/02/2022 Pagamento de Empenho 276/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 998,27
TOTAL 998,27 998,27 998,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.