Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2788 |
Data de lançamento: |
13/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPRESSOR DE AR - |
2.722,39 |
2.722,39 |
1.00 |
FILTRO SECADOR - |
238,81 |
238,81 |
1.00 |
GÁS R134 - |
191,04 |
191,04 |
1.00 |
NITROGÊNIO -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 160 LC |
47,76 |
47,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2022 |
COMPRESSOR DE AR - FILTRO SECADOR - GÁS R134 - NITROGÊNIO -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 160 LC |
3.200,00 |
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13/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/2959; |
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3.200,00 |
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13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2788/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.200,00 |
TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.