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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2788 Data de lançamento: 13/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPRESSOR DE AR - 2.722,39 2.722,39
1.00 FILTRO SECADOR - 238,81 238,81
1.00 GÁS R134 - 191,04 191,04
1.00 NITROGÊNIO - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 160 LC 47,76 47,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2022 COMPRESSOR DE AR - FILTRO SECADOR - GÁS R134 - NITROGÊNIO - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 160 LC 3.200,00
13/04/2022 Conforme DANFE Nº 000/2959; 3.200,00
13/05/2022 Pagamento de Empenho 2788/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.