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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2818 Data de lançamento: 14/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
517.18 ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS SAN MARINO PLACA IKO 6141, FORD TRANSIT PLACA IRM 7373 E VAN SPRINTER PLACA IZI 1H79 6,61 3.418,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2022 ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS SAN MARINO PLACA IKO 6141, FORD TRANSIT PLACA IRM 7373 E VAN SPRINTER PLACA IZI 1H79 3.418,56
14/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5602; 001/5471; 001/5333; 001/5662; 001/5335; 001/5586; 001/5474; 001/5334; 3.418,56
19/04/2022 Valor a ser pago com recurso MDE -3.418,56
19/04/2022 VALOR A SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO MDE -3.418,56
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.