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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2822 Data de lançamento: 14/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
65.23 GASOLINA COMUM - 6,94 452,68
43.01 ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KIA MOTORS PLACA JAV 5B41 DO SETOR DE JARDINAGEM E ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA STHIL 6,61 284,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2022 GASOLINA COMUM - ÓLEO DIESEL S10 - Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KIA MOTORS PLACA JAV 5B41 DO SETOR DE JARDINAGEM E ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA STHIL 736,97
14/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5520; 001/5638; 001/5445; 001/5322; 736,97
19/04/2022 Pagamento de Empenho 2822/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 736,97
TOTAL 736,97 736,97 736,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.