Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2831 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
698.92 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO IVECO PLACA IWJ 6416, MICRO NEOBUS MINIESC PLACA IZD 8A56, MICROONIBUS VW PLACA JAN 4G73 E MICRO NEOBUS PLACA IYV 0210 |
6,61 |
4.619,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2022 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO IVECO PLACA IWJ 6416, MICRO NEOBUS MINIESC PLACA IZD 8A56, MICROONIBUS VW PLACA JAN 4G73 E MICRO NEOBUS PLACA IYV 0210 |
4.619,89 |
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18/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5498; 001/5588; 001/5669; 001/5573; 001/5446; 001/5361; 001/5661; 001/5584; 001/5465; 001/5332; |
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4.619,89 |
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19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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4.619,89 |
TOTAL |
4.619,89 |
4.619,89 |
4.619,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.