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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2838 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 NIPEL - 1,50 1,50
1.00 ADAPTADOR - 2,00 2,00
1.00 FITA VEDA ROSCA - 2,50 2,50
3.00 CLIPS 3/16 - 3,00 9,00
1.00 TUBO PVC 25MM - 34,50 34,50
5.00 LUVA SOLDAVEL - 25MM - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS 1,50 7,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 NIPEL - ADAPTADOR - FITA VEDA ROSCA - CLIPS 3/16 - TUBO PVC 25MM - LUVA SOLDAVEL - 25MM - Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS 57,00
18/04/2022 Conforme DANFE Nº 001/757; 001/755; 001/756; 57,00
17/05/2022 Pagamento de Empenho 2838/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 57,00
TOTAL 57,00 57,00 57,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.