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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2897 Data de lançamento: 20/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARAFUSO P/ LAMINA - 3/4 X 2.1/2 8,62 86,20
10.00 PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA MUNICIPAL 3,07 30,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2022 PARAFUSO P/ LAMINA - 3/4 X 2.1/2 PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA MUNICIPAL 116,90
25/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/18567; 116,90
17/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2897/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 116,90
TOTAL 116,90 116,90 116,90
SALDO A PAGAR 0,00