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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2916 Data de lançamento: 22/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL DE DIREÇÃO 170,00 170,00
1.00 ROLAMENTO P/ CARDÃ 195,00 195,00
0.50 DESENGRIPANTE 20,00 10,00
1.00 ESTOPA 5,00 5,00
2.00 CONTRAPINO 2,50 5,00
0.50 ADESIVO TRAVA 30,00 15,00
2.00 CRUZETA CARDÃ - MICRO Finalidade: PEÇAS CONSERTO MICRO PLACA IKO 6141 180,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2022 TERMINAL DE DIREÇÃO ROLAMENTO P/ CARDÃ DESENGRIPANTE ESTOPA CONTRAPINO ADESIVO TRAVA CRUZETA CARDÃ - MICRO Finalidade: PEÇAS CONSERTO MICRO PLACA IKO 6141 760,00
22/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/18219; 760,00
13/05/2022 Pagamento de Empenho 2916/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.