Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2939 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RECAUCHUTAGEM PNEU - 18.4 X 34
Finalidade: RECAUCHUTAGEM DE PNEU |
1.256,75 |
1.256,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2022 |
RECAUCHUTAGEM PNEU - 18.4 X 34
Finalidade: RECAUCHUTAGEM DE PNEU |
1.256,75 |
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03/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/241024; |
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1.256,75 |
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13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2939/2022
FM PNEUS LTDA - 2797 |
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1.256,75 |
TOTAL |
1.256,75 |
1.256,75 |
1.256,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.