Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: G4 PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TAMBOR FREIO - CAMINHÃO - |
720,07 |
2.880,28 |
1.00 |
FLANGE INTERNO - |
409,00 |
409,00 |
2.00 |
LONA FREIO - CAMINHÃO - |
183,32 |
366,64 |
2.00 |
BUCHA PATIM - |
24,66 |
49,32 |
4.00 |
CUBO RODA - CAMINHÃO -
Finalidade: PEÇAS CAMINHÃO MERCEDES ATRON 2729 |
756,00 |
3.024,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
TAMBOR FREIO - CAMINHÃO - FLANGE INTERNO - LONA FREIO - CAMINHÃO - BUCHA PATIM - CUBO RODA - CAMINHÃO -
Finalidade: PEÇAS CAMINHÃO MERCEDES ATRON 2729 |
6.729,24 |
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17/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/186902; 1/187453; |
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4.279,12 |
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17/01/2022 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-2.450,12 |
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08/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2022
G4 PEÇAS LTDA - 2840 |
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4.279,12 |
TOTAL |
4.279,12 |
4.279,12 |
4.279,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.