| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO | 
| Número do empenho: | 3069 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 | 0,00 | 1.849,89 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2022 | 1.849,89 | ||
| 22/04/2022 | FOLHA DE PGTO REF MES DE ABRIL 2022 | 1.849,89 | ||
| 22/04/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Chefe de Setor (92) | 148,31 | ||
| 29/04/2022 | Pagamento de Empenho 3069/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.701,58 | ||
| TOTAL | 1.849,89 | 1.849,89 | 1.849,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 22/04/2022 | 148,31 | Lançada | |
| TOTAL | 148,31 |