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Última atualização realizada em 04/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3170 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CARNE SUINA FILÉ - FILÉ 22,97 114,85
5.00 PEITO DE FRANGO 17,97 89,85
5.00 REQUEIJÃO 8,20 41,00
2.00 ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG 18,20 36,40
1.00 ARROZ BRANCO 18,20 18,20
1.00 AÇUCAR CRISTAL 5 KG 25,00 25,00
3.00 BISCOITO CASAREDO MARIA 12,50 37,50
3.00 BISCOITO SALGADO - SALGADO 12,50 37,50
2.00 SAL 1,82 3,64
5.00 OLEO DE SOJA 900ML 12,99 64,95
2.00 CAFÉ 200 GR 16,99 33,98
8.00 TOMATE 11,70 93,60
8.00 CEBOLA 4,99 39,92
5.00 ALHO 7,99 39,95
2.00 OREGANO 2,14 4,28
5.00 Chá de caixinha - sachê 3,99 19,95
4.00 LENTILHA Finalidade: MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME, E ALMOÇO PARA ALUNOS DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,KARATÉ,BANDA E TEATRO 13,97 55,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 CARNE SUINA FILÉ - FILÉ PEITO DE FRANGO REQUEIJÃO ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG ARROZ BRANCO AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO CASAREDO MARIA BISCOITO SALGADO - SALGADO SAL OLEO DE SOJA 900ML CAFÉ 200 GR TOMATE CEBOLA ALHO OREGANO Chá de caixinha - sachê LENTILHA Finalidade: MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME, E ALMOÇO PARA ALUNOS DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,KARATÉ,BANDA E TEATRO 756,45
25/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/16359; 756,45
17/05/2022 Pagamento de Empenho 3170/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 756,45
TOTAL 756,45 756,45 756,45
SALDO A PAGAR 0,00