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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3175 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO DO ACELERADOR Finalidade: CAMINHAO VW 24220 - ANO 2001 80,26 80,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 CABO DO ACELERADOR Finalidade: CAMINHAO VW 24220 - ANO 2001 80,26
20/05/2022 Conforme DANFE Nº 2/418146; 57,99
20/05/2022 VALOR EMPENHADO A MAIOR -22,27
11/07/2022 Pagamento de Empenho 3175/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 57,99
TOTAL 57,99 57,99 57,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.