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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3178 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 OLEO DIFERENCIAL 38,50 346,50
5.00 OLEO CAIXA 42,00 210,00
12.00 OLEO MOTOR 28,50 342,00
3.00 ADITIVO 56,00 168,00
1.00 ELEMENTO PRIMARIO 156,50 156,50
1.00 ELEMENTO SECUNDARIO 112,62 112,62
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 245,78 245,78
1.00 ELEMENTO 132,80 132,80
1.00 ELEMENTO FILTRO 458,84 458,84
1.00 FILTRO DO ARLA Finalidade: REVISÃO 10.000 KM MICRO MICROONIBUS PLACA JAL0H88 398,56 398,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 OLEO DIFERENCIAL OLEO CAIXA OLEO MOTOR ADITIVO ELEMENTO PRIMARIO ELEMENTO SECUNDARIO ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO ELEMENTO FILTRO FILTRO DO ARLA Finalidade: REVISÃO 10.000 KM MICRO MICROONIBUS PLACA JAL0H88 2.571,60
04/05/2022 Conforme DANFE Nº 5/12060; 2.571,60
30/05/2022 Pagamento de Empenho 3178/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.571,60
TOTAL 2.571,60 2.571,60 2.571,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.