MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 27/04/2022 E RETORNO DIA 29/04/2022.
VEÍCULO T-CROSS
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 27/04/2022 E RETORNO DIA 29/04/2022.
VEÍCULO T-CROSS
450,00
26/04/2022
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AGENDA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS ESTADUAIS.
SAÍDA PREVISTA P/ DIA 27/04/2022 E RETORNO DIA 29/04/2022.
VEÍCULO T-CROSS
450,00
17/05/2022
Pagamento de Empenho 3220/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
208,49
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-241,51
15/06/2022
estornado por não ter sido utilizado o valor total empenhado
-241,51
TOTAL
208,49
208,49
208,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.