| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA ERECHIM |
| Número do empenho: | 3223 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REVISÃO 30.000 KM DUSTER PLACA JAU4A33 | 581,21 | 581,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REVISÃO 30.000 KM DUSTER PLACA JAU4A33 | 581,21 | ||
| 27/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5774; 003/13788; | 581,21 | ||
| 13/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2022 IESA VEICULOS LTDA ERECHIM - 6292 | 581,21 | ||
| TOTAL | 581,21 | 581,21 | 581,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||