Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FLAVIO JOSE PAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3301 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PINHÃO A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL |
733,29 |
733,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2022 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PINHÃO A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL |
733,29 |
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28/04/2022 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PINHÃO A SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
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733,29 |
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05/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2022
FLAVIO JOSE PAN - 320 |
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733,29 |
TOTAL |
733,29 |
733,29 |
733,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.