| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 
| Número do empenho: | 3352 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 47.65 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER - PLACA JAU 4B17 | 7,04 | 335,48 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUSTER - PLACA JAU 4B17 | 335,48 | ||
| 29/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6001; | 335,48 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 3352/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,48 | ||
| TOTAL | 335,48 | 335,48 | 335,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||