| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 
| Número do empenho: | 3354 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 59.89 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA CROSS - PLACA JBF 2D37 | 7,04 | 421,66 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA CROSS - PLACA JBF 2D37 | 421,66 | ||
| 29/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6066; 001/5978; | 421,66 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 3354/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 421,66 | ||
| TOTAL | 421,66 | 421,66 | 421,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||