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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3390 Data de lançamento: 02/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE TELEFONE 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO DE MUDANÇA DE RAMAL 130,00 130,00
1.00 CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO Finalidade: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MUDANÇA DE RAMAL E CONSERTO DE TELEFONE SEC. SAUDE 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2022 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE TELEFONE SERVIÇO DE MUDANÇA DE RAMAL CONSERTO DE TELEFONE SEM FIO Finalidade: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MUDANÇA DE RAMAL E CONSERTO DE TELEFONE SEC. SAUDE 410,00
02/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/1467; E/1468; E/1466; 410,00
02/05/2022 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3390/2022, Gilson Angelo Copercini 8,20
21/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3390/2022 Gilson Angelo Copercini - 2451 401,80
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 02/05/2022 8,20 Lançada
TOTAL   8,20