Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3426 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BUCHA |
25,10 |
50,19 |
2.00 |
BUCHA BARRA ESTABELIZADA |
14,41 |
28,82 |
4.00 |
TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO |
23,55 |
94,19 |
4.00 |
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: PEÇAS MICRO ONIBUS PLACA JAL0H88 SEC. EDUCAÇÃO |
29,06 |
116,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2022 |
BUCHA BUCHA BARRA ESTABELIZADA TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO
Finalidade: PEÇAS MICRO ONIBUS PLACA JAL0H88 SEC. EDUCAÇÃO |
289,44 |
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04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 005/12059; |
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289,44 |
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30/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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289,44 |
TOTAL |
289,44 |
289,44 |
289,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.