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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3426 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA 25,10 50,19
2.00 BUCHA BARRA ESTABELIZADA 14,41 28,82
4.00 TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO 23,55 94,19
4.00 BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: PEÇAS MICRO ONIBUS PLACA JAL0H88 SEC. EDUCAÇÃO 29,06 116,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 BUCHA BUCHA BARRA ESTABELIZADA TUBO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: PEÇAS MICRO ONIBUS PLACA JAL0H88 SEC. EDUCAÇÃO 289,44
04/05/2022 Conforme DANFE Nº 005/12059; 289,44
30/05/2022 Pagamento de Empenho 3426/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 289,44
TOTAL 289,44 289,44 289,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.