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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 351 Data de lançamento: 19/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROTETOR FACIAL - 37,32 37,32
5.00 ÓCULOS DE SEURANÇA AMPLA VISÃO - 8,10 40,48
1.00 SILICONE ACÉTICO 260 GR - 20,98 20,98
1.00 SILICONE PARA-BRISA - 33,85 33,85
1.00 ADESIVO P/ JUNTAS - 6,35 6,35
24.99 GRAXEIRA RETA - 1,07 26,61
100.00 PARAFUSO 5/16 - 1,08 107,73
20.00 PARAFUSO 5/16 - 1,48 29,56
50.00 PARAFUSO 6X20 - 0,43 21,24
20.00 CHAVETA QUEBRA DEDO - 5,35 107,07
25.00 PARAFUSO SEX. - 5/16 - 1,52 37,91
6.00 GRAFITE SPRAY - 12,60 75,60
10.00 PARAFUSO 5/8 - 13,17 131,67
49.99 PORCA SEX. C/ TRAVA - 7/16 - 0,78 39,09
50.00 PORCA M.M 5/16 - 0,41 20,46
50.00 ARRUELA LISA 7/16 - 0,47 23,60
100.00 ABRAÇADEIRA - 1,64 164,00
1.00 SPRAY LIMPA CONTATO - Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 10,01 10,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2022 PROTETOR FACIAL - ÓCULOS DE SEURANÇA AMPLA VISÃO - SILICONE ACÉTICO 260 GR - SILICONE PARA-BRISA - ADESIVO P/ JUNTAS - GRAXEIRA RETA - PARAFUSO 5/16 - PARAFUSO 5/16 - PARAFUSO 6X20 - CHAVETA QUEBRA DEDO - PARAFUSO SEX. - 5/16 - GRAFITE SPRAY - PARAFUSO 5/8 - PORCA SEX. C/ TRAVA - 7/16 - PORCA M.M 5/16 - ARRUELA LISA 7/16 - ABRAÇADEIRA - SPRAY LIMPA CONTATO - Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 933,53
19/01/2022 Conforme DANFE Nº 001/16845; 933,53
15/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 933,53
TOTAL 933,53 933,53 933,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.