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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3581 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ALGODÃO CRU BOLAS COLOR - BOLAS COLOR 8,90 35,60
1.00 FRALDA INFANTIL 48,50 48,50
4.00 COTONETES 6,50 26,00
3.00 POMADA PARA ASSADURA BEBE MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE ESCOLA JUBARÉ Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE ESCOLA JUBARÉ 18,65 55,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 ALGODÃO CRU BOLAS COLOR - BOLAS COLOR FRALDA INFANTIL COTONETES POMADA PARA ASSADURA BEBE MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE ESCOLA JUBARÉ Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE PARA ALUNOS DA CRECHE ESCOLA JUBARÉ 166,05
12/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/10992; 166,05
23/06/2022 Pagamento de Empenho 3581/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166,05
TOTAL 166,05 166,05 166,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.