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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3627 Data de lançamento: 13/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA 285,00 570,00
4.00 BATENTE MOLA 20,00 80,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 7,50 15,00
2.00 PORCA SEXTAVADA 1,00 2,00
2.00 REBITE 3,8 3,00 6,00
2.00 GRAMPO MOLA 17,50 35,00
2.00 BATENTE SUSPENÇÃO 115,00 230,00
0.50 DESINFETANTE Finalidade: PEÇAS SUSPENSÃO DOBLO SEC. SAUDE 14,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2022 MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA BATENTE MOLA PARAFUSO SEXTAVADO PORCA SEXTAVADA REBITE 3,8 GRAMPO MOLA BATENTE SUSPENÇÃO DESINFETANTE Finalidade: PEÇAS SUSPENSÃO DOBLO SEC. SAUDE 945,00
13/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/18350; 945,00
15/07/2022 Pagamento de Empenho 3627/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 945,00
TOTAL 945,00 945,00 945,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.