Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
363 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
53.64 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS - MARCOPOLO V8, PLACAS JAL0H88. |
5,37 |
288,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2022 |
ÓLEO DIESEL S10 -
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS - MARCOPOLO V8, PLACAS JAL0H88. |
288,05 |
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20/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/33493; |
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288,05 |
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04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 363/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,05 |
04/02/2022 |
erro |
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-288,05 |
07/02/2022 |
Pagamento de Empenho 363/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,05 |
TOTAL |
288,05 |
288,05 |
288,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.