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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3638 Data de lançamento: 13/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CAL PARA PINTURA 8KG 16,00 480,00
1.00 TRENA 5M 24,00 24,00
11.00 PARAFUSO 0,10 1,10
50.00 ABRAÇADEIRA 2,00 100,00
5.00 FITA VEDA ROSCA 5,00 25,00
12.00 TORNEIRA 12,00 144,00
15.00 ENGATE FLEXIVEL 50CM 10,00 150,00
200.00 TUBO IRRIGAÇÃO 1/2 X 2.5MM/100MM 2,40 480,00
2.00 PINO MACHO 3P-10 A 4,00 8,00
3.00 UNIÃO - EMENDA 1,00 3,00
1.00 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40 MM 23,00 23,00
2.00 REGISTRO DE ESFERA 11,00 22,00
2.00 ADAPTADOR P/ MANGA 1,05 2,10
4.00 LUVA 2,25 9,00
10.00 TEE INTERNO 90 4,00 40,00
5.00 PREGO 19X39 22,00 110,00
1.00 ARAME LISO 30,00 30,00
3.00 PREGO TELHEIRO 32,00 96,00
13.00 FLEXÍVEL 40 CM 10,00 130,00
3.00 TEE ESPIGA 1/2" 3,90 11,70
10.00 CAL PINTURA 8KG 16,00 160,00
2.00 ÓCULOS DE SEGURANÇA 7,00 14,00
36.00 ABRAÇADEIRA 4,50 162,00
1.94 FIO CABO 1,5MM 116,66 225,85
25.00 ARRUELA 0,25 6,25
5.00 CAL PINTURA 12,00 60,00
2.00 LAMPADA LED 20,00 40,00
1.00 INTERRUPTOR 17,00 17,00
5.00 SOQUETE 5,00 25,00
2.00 FITA ISOLANTE 10,00 20,00
5.00 PINO FEMEA 8,00 40,00
3.00 FITA ISOLANTE 20 M 9,00 27,00
1.00 FITA ISOLANTE 11,00 11,00
2.00 ABRAÇADEIRA 2,85 5,70
1.00 TINTA DE MÁQUINA 3,6L 135,00 135,00
1.00 BANDEJA PINTURA 9,00 9,00
1.00 ASSENTO SANITÁRIO 42,00 42,00
1.00 ESPUDE 10,00 10,00
2.00 LUVA DE CORRER 13,00 26,00
2.00 LUVA SOLDAVEL - 25MM 1,50 3,00
2.00 ADAPTADOR 1,25 2,50
2.00 BUCHA DE REDUÇÃO 2,50 5,00
2.00 CAP SOLDAVEL - 25MM 1,25 2,50
1.00 ALICATE UNIVERSAL Finalidade: MATERIAIS PARA EVENTO III REMATE DE GADO DE CORTE DE BARRA DO RIO AZUL 36,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2022 CAL PARA PINTURA 8KG TRENA 5M PARAFUSO ABRAÇADEIRA FITA VEDA ROSCA TORNEIRA ENGATE FLEXIVEL 50CM TUBO IRRIGAÇÃO 1/2 X 2.5MM/100MM PINO MACHO 3P-10 A UNIÃO - EMENDA REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40 MM REGISTRO DE ESFERA ADAPTADOR P/ MANGA LUVA TEE INTERNO 90 PREGO 19X39 ARAME LISO PREGO TELHEIRO FLEXÍVEL 40 CM TEE ESPIGA 1/2" CAL PINTURA 8KG ÓCULOS DE SEGURANÇA ABRAÇADEIRA FIO CABO 1,5MM ARRUELA CAL PINTURA LAMPADA LED INTERRUPTOR SOQUETE FITA ISOLANTE PINO FEMEA FITA ISOLANTE 20 M FITA ISOLANTE ABRAÇADEIRA TINTA DE MÁQUINA 3,6L BANDEJA PINTURA ASSENTO SANITÁRIO ESPUDE LUVA DE CORRER LUVA SOLDAVEL - 25MM ADAPTADOR BUCHA DE REDUÇÃO CAP SOLDAVEL - 25MM ALICATE UNIVERSAL Finalidade: MATERIAIS PARA EVENTO III REMATE DE GADO DE CORTE DE BARRA DO RIO AZUL 2.973,70
13/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/835; 001/834; 001/831; 001/833; 001/832; 2.973,70
02/06/2022 Pagamento de Empenho 3638/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.973,70
TOTAL 2.973,70 2.973,70 2.973,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.