Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3656 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
365.18 |
GASOLINA COMUM |
7,13 |
2.603,71 |
213.98 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN PLACA JAH2F37, SPIN PLACA IZG2I39, T CROSS PLACA JBG 7I85, DUSTER PLACA JAU 4A33, AMBULANCIA PLACA IZJ 3C84 |
6,37 |
1.363,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN PLACA JAH2F37, SPIN PLACA IZG2I39, T CROSS PLACA JBG 7I85, DUSTER PLACA JAU 4A33, AMBULANCIA PLACA IZJ 3C84 |
3.966,78 |
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16/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6495; 001/6346; 001/6460; 001/6362; 001/6229; 001/6200; 001/6365; 001/6308; 001/6298; 001/6204; 001/6235; 001/6489; 001/6342; 001/6264; 001/6223; |
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3.966,78 |
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20/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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3.966,78 |
20/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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3.966,78 |
20/05/2022 |
anulado pagamento conta errada |
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-3.966,78 |
TOTAL |
3.966,78 |
3.966,78 |
3.966,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.