Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
366 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LAVAGEM VEICULOS - |
30,00 |
120,00 |
1.00 |
LAVAGEM SPRINTER - |
80,00 |
80,00 |
2.00 |
lavagem de vans - |
45,00 |
90,00 |
5.00 |
CONSERTO PNEU - |
20,00 |
100,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA -
Finalidade: LAVAGENS, E CONSERTOS VEICULOS SEC. SAUDE |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2022 |
LAVAGEM VEICULOS - LAVAGEM SPRINTER - lavagem de vans - CONSERTO PNEU - MÃO DE OBRA MECÂNICA -
Finalidade: LAVAGENS, E CONSERTOS VEICULOS SEC. SAUDE |
660,00 |
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20/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/038598505; 890/038599587; |
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660,00 |
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04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 366/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.