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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 366 Data de lançamento: 20/01/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAVAGEM VEICULOS - 30,00 120,00
1.00 LAVAGEM SPRINTER - 80,00 80,00
2.00 lavagem de vans - 45,00 90,00
5.00 CONSERTO PNEU - 20,00 100,00
1.00 MÃO DE OBRA MECÂNICA - Finalidade: LAVAGENS, E CONSERTOS VEICULOS SEC. SAUDE 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2022 LAVAGEM VEICULOS - LAVAGEM SPRINTER - lavagem de vans - CONSERTO PNEU - MÃO DE OBRA MECÂNICA - Finalidade: LAVAGENS, E CONSERTOS VEICULOS SEC. SAUDE 660,00
20/01/2022 Conforme DANFE Nº 890/038598505; 890/038599587; 660,00
04/02/2022 Pagamento de Empenho 366/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.