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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3665 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Federal PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
545.85 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO NEOBUS - PLACA: IYV0210, MICRO MINIESC - PLACA: IZD 8A56 E MICRO NEOBUS - PLACA: JAL 4G73 6,37 3.477,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO NEOBUS - PLACA: IYV0210, MICRO MINIESC - PLACA: IZD 8A56 E MICRO NEOBUS - PLACA: JAL 4G73 3.477,04
16/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/6484; 001/6232; 001/6399; 001/6267; 001/6170; 001/6199; 3.477,04
20/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2022 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 3.477,04
TOTAL 3.477,04 3.477,04 3.477,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.