Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3665 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Federal PNATE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
545.85 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO NEOBUS - PLACA: IYV0210, MICRO MINIESC - PLACA: IZD 8A56 E MICRO NEOBUS - PLACA: JAL 4G73 |
6,37 |
3.477,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO NEOBUS - PLACA: IYV0210, MICRO MINIESC - PLACA: IZD 8A56 E MICRO NEOBUS - PLACA: JAL 4G73 |
3.477,04 |
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16/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/6484; 001/6232; 001/6399; 001/6267; 001/6170; 001/6199; |
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3.477,04 |
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20/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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3.477,04 |
TOTAL |
3.477,04 |
3.477,04 |
3.477,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.