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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3703 Data de lançamento: 18/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA TRAVA ROSCA 18,40 18,40
1.00 SILICONE 33,85 33,85
1.00 BOCAL SOLDA MIG 50,17 50,17
1.00 PORTA BICO - SOLDA 20,51 20,51
3.00 BICO CONTATO 7,80 23,40
6.00 PARAFUSO 18 X 150 20,90 125,40
6.00 PORCA 18MM 4,00 23,98
50.01 PORCA 10 MM 0,65 32,30
20.00 PORCA 10 MM 0,84 16,80
4.00 DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 1 19,79 79,16
1.00 CONTRAPINO 5/16 X 3.1/2 76,38 76,38
2.00 BROCA AR 4MM 3,38 6,77
1.00 BROCA AR 5MM 8,03 8,03
1.00 BROCA AR 6MM 9,60 9,60
1.00 ELETRODO P/ SOLDA 33,11 33,11
5.00 PANO DE LIMPEZA 11,90 59,50
25.00 DISCO E CORTE 6,00 150,10
12.00 DISCO DE CORTE 11,59 139,09
200.00 ABRAÇADEIRA 0,34 67,20
1.00 ADESIVO P/ JUNTAS 8,58 8,58
4.00 DISCO DESBASTE Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 5,80 23,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2022 COLA TRAVA ROSCA SILICONE BOCAL SOLDA MIG PORTA BICO - SOLDA BICO CONTATO PARAFUSO 18 X 150 PORCA 18MM PORCA 10 MM PORCA 10 MM DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 1 CONTRAPINO 5/16 X 3.1/2 BROCA AR 4MM BROCA AR 5MM BROCA AR 6MM ELETRODO P/ SOLDA PANO DE LIMPEZA DISCO E CORTE DISCO DE CORTE ABRAÇADEIRA ADESIVO P/ JUNTAS DISCO DESBASTE Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL 1.005,53
23/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/19085; 1.005,53
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2022 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 1.005,53
TOTAL 1.005,53 1.005,53 1.005,53
SALDO A PAGAR 0,00