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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MALACARNE COM DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3737 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO SEP. AGUA MICRO - PSD 460/1 - - PSD 460/1 96,00 96,00
1.00 FILTRO AR EXTERNO - MICRO - COD. ARS 3003 - - COD. ARS 3003 92,00 92,00
1.00 ELEMENTO AR INTERNO - MICRO - COD. ASR 203 - - COD. ASR 203 55,00 55,00
20.00 OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 Finalidade: MICRO SAN MARINO 19,60 392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 FILTRO SEP. AGUA MICRO - PSD 460/1 - - PSD 460/1 FILTRO AR EXTERNO - MICRO - COD. ARS 3003 - - COD. ARS 3003 ELEMENTO AR INTERNO - MICRO - COD. ASR 203 - - COD. ASR 203 OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 Finalidade: MICRO SAN MARINO 635,00
20/05/2022 Conforme DANFE Nº 2/109024; 635,00
11/07/2022 Pagamento de Empenho 3737/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 635,00
TOTAL 635,00 635,00 635,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.