Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DANUBIO AZUL BANDA SOCIETY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
375 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SONORIZAÇÃO E BANDA -
Finalidade: EVENTO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - FESTA DO FRANGO |
15.000,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2022 |
SONORIZAÇÃO E BANDA -
Finalidade: EVENTO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - FESTA DO FRANGO |
15.000,00 |
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04/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/216; |
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15.000,00 |
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04/03/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 375/2022, 6430 - DANUBIO AZUL BANDA SOCIETY LTDA |
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450,00 |
09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 375/2022
DANUBIO AZUL BANDA SOCIETY LTDA - 6430 |
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14.550,00 |
TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
04/03/2022 |
450,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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450,00 |
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