Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
376 |
Data de lançamento: |
21/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO -
Finalidade: SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DE REDE LOGICA NOS PREDIOS DA UBS, |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2022 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO -
Finalidade: SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DE REDE LOGICA NOS PREDIOS DA UBS, |
1.250,00 |
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21/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1413; |
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1.250,00 |
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21/01/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 376/2022, Gilson Angelo Copercini |
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25,00 |
10/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2022
Gilson Angelo Copercini - 2451 |
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1.225,00 |
TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
21/01/2022 |
25,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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25,00 |
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