Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2022 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2022 |
33.323,84 |
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23/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
05/2022 |
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33.323,84 |
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23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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389,28 |
23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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682,61 |
23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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1.039,40 |
23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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1.156,14 |
23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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1.877,18 |
23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES EDUCAÇÃO (107) |
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3.822,65 |
23/05/2022 |
estornado para ser empenhado em recurso vinculado |
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-1.508,40 |
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23/05/2022 |
estornado para ser empenhado em recurso vinculado |
-1.508,40 |
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30/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3847/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.848,18 |
TOTAL |
31.815,44 |
31.815,44 |
31.815,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.