| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO | 
| Número do empenho: | 3874 | Data de lançamento: | 23/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2022 | 0,00 | 1.101,40 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2022 | 1.101,40 | ||
| 23/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 | 1.101,40 | ||
| 30/05/2022 | Pagamento de Empenho 3874/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.101,40 | ||
| TOTAL | 1.101,40 | 1.101,40 | 1.101,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||