Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2022 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2022 |
72.256,12 |
|
|
| 23/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
05/2022 |
|
72.256,12 |
|
| 23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
816,99 |
| 23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
1.235,85 |
| 23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
1.732,00 |
| 23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
3.286,23 |
| 23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
6.092,19 |
| 23/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
|
|
9.694,32 |
| 30/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3902/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
49.398,54 |
| TOTAL |
72.256,12 |
72.256,12 |
72.256,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |