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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FAPS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3968 Data de lançamento: 23/05/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FAPS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 0,00 160,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2022 FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGAMENTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 160,25
23/05/2022 PATRONAL FÉRIAS MÊS ABRIL DE 2022 160,25
20/06/2022 Pagamento de Empenho 3968/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,25
TOTAL 160,25 160,25 160,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.