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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3997 Data de lançamento: 24/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ADAPTADOR 1,25 5,00
1.00 TEE ADAPTADOR 1,30 1,30
1.00 LUVA 8,00 8,00
1.00 ADAPTADOR 3,60 3,60
2.00 JOELHO PVC 25MM 5,50 11,00
1.00 REGISTRO DE ESFERA 11,00 11,00
4.00 JOELHO SOLDAVEL 1,50 6,00
2.00 LUVA REDUÇÃO Finalidade: MATERIAIS SEC. OBRAS 2,50 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2022 ADAPTADOR TEE ADAPTADOR LUVA ADAPTADOR JOELHO PVC 25MM REGISTRO DE ESFERA JOELHO SOLDAVEL LUVA REDUÇÃO Finalidade: MATERIAIS SEC. OBRAS 50,90
24/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/879; 50,90
02/06/2022 Pagamento de Empenho 3997/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,90
TOTAL 50,90 50,90 50,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.