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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60

Dados do Empenho
Número do empenho: 4009 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM MICRO PLACA JALOH88 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM MICRO PLACA JAL4G73 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM VAN SPRINTER 80,00 80,00
1.00 LAVAGEM MICRO PLACA IYV 0210 100,00 100,00
2.00 LAVAGEM MICRO PLACA IKO 6141 E JAL0H88 Finalidade: LAVAGENS DE VEICULOS SEC. SAUDE 100,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 LAVAGEM MICRO PLACA JALOH88 LAVAGEM MICRO PLACA JAL4G73 LAVAGEM VAN SPRINTER LAVAGEM MICRO PLACA IYV 0210 LAVAGEM MICRO PLACA IKO 6141 E JAL0H88 Finalidade: LAVAGENS DE VEICULOS SEC. SAUDE 580,00
25/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/040767858; 890/040748641; 890/040747813; 890/040673906; 890/040583247; 580,00
10/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2022 CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 - 5740 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.